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2025年度鄂尔多斯市统计局预算公开
作者:  来源:  时间:2025-03-11 17:55  

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第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。 

(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各旗区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗区国民经济核算工作。 

(三)组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 

(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。 

(六)组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

(八)依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。 

(九)协助各旗区管理旗区统计局主要负责人,指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。 

(十)负责拟订全市统计信息化工程建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。 

(十一)负责市本级统计行政执法工作,指导、监督管理旗区统计行政执法工作。 

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括:机关党委、统计设计管理与执法监督科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、固定资产投资统计科、工业统计科、能源与环境统计科、财贸外经统计科、人口和就业统计科、农村牧区经济统计科、服务业统计科、城市经济统计监测中心、统计普查中心、综合保障中心、生态文明统计中心。本部门下属单位包括:鄂尔多斯市统计普查中心、鄂尔多斯市城市经济统计监测中心、鄂尔多斯市生态文明统计中心、鄂尔多斯市统计局综合保障中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市部门本级,详细情况见表:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯统计局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市统计普查中心

参照公务员法管理的事单位

2

鄂尔多斯市城市经济统计监测中心

参照公务员法管理的事业单位

3

鄂尔多斯市生态文明统计中心

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市统计局综合保障中心

财政补助事业单位

 

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年,我们全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神,深入落实中央经济工作会议精神,把贯彻实施新修改《统计法》与贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话和重要指示批示精神紧密结合起来,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,做优统计服务、做强统计监督,凝聚统计服务中心、服务大局、服务高质量发展的强大力量。

(一)提高政治站位,坚持和加强党对统计工作的绝对领导。一是聚焦政治机关建设,筑牢“两个维护”思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神,特别是习近平总书记对内蒙古和统计工作的重要指示批示精神作为首要政治任务。二是聚焦工作主线,扎实推进机关党的建设。认真贯彻落实铸牢中华民族共同体意识主线任务,将主线意识全面准确落实到统计现代化改革全过程、各方面。三是聚焦党风廉政建设,持之以恒正风肃纪。持续巩固党纪学习教育成果,深入纠治“四风”,不折不扣推进整治形式主义为基层减负各项措施,营造风清气正的良好统计生态。

(二)狠抓任务落实,高质量高水平推进各项重点普查调查。一是做好五经普资料开发公布。严格执行普查数据管理和发布有关规定,刊发数据结果公报,做好数据解读,促进社会各界全面认识普查成果,科学使用普查数据。二是做好全国1%人口抽样调查。会同有关部门成立2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组,统筹负责调查的组织实施。充分利用各类媒介开展宣传,确保重大国情国力调查顺利开展。三是做好四农普前期准备工作。组建农业普查领导小组,积极开展农业普查前期调研和经费预算安排等工作,为四农普的顺利开展打好基础。

(三)着眼服务大局,用心提升统计服务决策服务发展能力。一是服务决策。围绕办好两件大事、落实“五大任务”、实施“六个工程”、开展“六个行动”,抓好“三个四”工作任务等,加强研判分析,不断提高统计分析报告撰写水平和统计信息报送质量。二是服务发展。坚持问题导向,聚焦全市新旧动能转换、生产性服务业发展等重大难点问题,开展调查研究,为全市高质量完成“十四五”规划目标任务,实现“十五五”良好开局贡献更多统计智慧。三是服务大众。创新宣传形式,综合利用网站发布的广泛性、新媒体的便捷性、开放日的灵活性,提供多样化、多元化、定制化、个性化统计服务,更好地服务社会公众多元化统计需求。

(四)敢于动真碰硬,充分发挥统计执法监督检查利剑作用。一是不断夯实防治统计造假弄虚作假责任。持续加强对重点领域、重点专业、重点指标的统计执法检查,积极开展“双随机、一公开”联合执法监督检查,切实提升统计数据质量。二是继续加强统计法治基础建设。持续巩固国家统计督察整改成效,加大日常培训和执法资格证考前培训力度,全面解决旗区持证人员不足的问题。三是坚持抓实统计普法工作。持续宣传新修改《统计法》及统计相关法律法规,将日常普法宣传融入统计法进党校、执法检查、统计诚信企业选树、统计基层规范化建设、统计调查培训及重大活动、重要时点中,增强普法宣传的针对性、实效性。

(五)勇于改革创新,扎实推进重点领域统计现代化改革。一是扎实有效推动改革工作。进一步落实《国家统计局关于支持内蒙古深化统计改革创新推动高质量发展的意见》和自治区统计局对应《实施方案》,积极推进经营主体活动发生地统计改革,全面深入梳理本地区疑似达规产业活动单位,推动各专业与产业活动单位上级法人对接,确保符合条件的产业活动单位入库纳统。二是强化相关领域统计监测。扎实开展民营经济核算、健全能耗核算体系、强化民生统计改革等,不断完善部门联动机制,有效发挥统计服务全面深化改革、服务中国式现代化的功能作用,让统计改革成果更好地服务经济发展、惠及人民群众。

 

第二部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

部门2025年度收入、支出预算总计2,246.90万元,与上年相比收、支预算总计各减少130.82万元,减少5.5%。其中:

(一)收入预算总计2,246.90万元。包括:

1.本年收入合计2,246.90万元。

1)一般公共预算拨款收入2,246.90万元,与上年相比减少130.82万元,减少5.5%。主要原因是本年度第五次全国经济普查工作收尾,项目预算较上年度减少

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计2,246.90万元。包括:

1.本年支出合计2,246.90万元。

1)一般公共服务(类)支出1,853.87万元,主要用于主要用于日常运转、常规统计业务、第五次经济普查以及基层统计建设等方面工作。与上年相比减少146.11万元,减少7.31%主要原因是本年度第五次全国经济普查工作收尾,项目预算较上年度减少。

2)社会保障和就业支出176.93万元,主要用于职工养老保险及工伤保险等支出。与上年相比减少15.09万元,减少7.86%。主要原因是本年度未预算职业年金单位部分

3)卫生健康支出86.71万元,主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加21.68万元,增长33.34%。主要原因是职工医疗保险基数调整增加,较上年增加

4)住房保障支出129.40万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加8.71万元,增长7.22%。主要原因是住房公积金基数调增,所以住房公积金较上年增加

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

鄂尔多市统计局2025年度收入预算2,246.90万元,包括本年收入2,246.90万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入2,246.90万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %上年结转结余的单位资金0万元,占0%

 

1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

部门2025年度支出预算合计2,246.90万元,其中

基本支出1591.9万元,占70.85%

项目支出655.00万元,占29.15%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%


2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

部门2025年度财政拨款收、支总预算2,246.90万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少130.82万元,减少5.5%。主要原因是本年度第五次全国经济普查工作收尾,项目预算较上年度减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2,246.90万元,与上年相比减少130.82万元,减少5.5%具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为1,853.87万元,与上年相比减少146.11万元。其中:

1.统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算1,198.87万元,与上年相比增加97.89万元,增加8.89%。变动原因:本年度新增8工作人员,导致行政运行经费增加

2.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算80万元,与上年相比减少42万元,减少34.43%。变动原因:本年度未预算信创升级改造项目,导致较上年减少

3.统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算480万元,与上年相比增加180万元,增加60%。变动原因:本年度各类统计项目业务经费因业务需要增加预算180万元导致较上年增加

4.统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算80万元,与上年相比减少382万元,减少82.68%。变动原因:本年度第五次全国经济普查工作收尾,项目预算减少382万元,与上年减少。

5.统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算15万元,与上年相比增加0万元,增加0%

(二)社会保障和就业

社会保障和就业类年初预算数为176.93万元,与上年相比减少15.09万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算45.68万元,与上年相比增加0.48万元,增加1.06%。变动原因:本年度新增退休人员1名,导致行政单位离退休费与上年增加

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算128.3万元,与上年相比增加8.59万元,增加7.18%。变动原因:本年度调入8名工作人员,导致养老保险缴费与上年增加。

3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.96万元,与上年相比减少16.16万元,减少84.52%。变动原因:本年度规范功能分类科目,导致其他社会保障和就业支出与上年减少

卫生健康支出

卫生健康支出类年初预算数为65.03万元,与上年相比增加7.72万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算64.53万元,与上年相比减少0.5万元,减少0.77%。变动原因:本年度规范功能分类科目,导致行政单位医疗费与上年减少

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算22.18万元,与上年相比增加22.18万元,增加100%。变动原因:本年度规范功能分类科目,导致公务员医疗补助费与上年增加

住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为129.4万元,与上年相比增加8.71万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算129.4万元,与上年相比增加8.71万元,增加7.22%。变动原因:本年度调入8名工作人员,导致住房公积金与上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,591.90万元,其中:

(一)人员经费1,396.09万元。主要包括:基本工资368.26万元、津贴补贴472.52万元、奖金107.08万元、绩效工资46.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.30万元、职工基本医疗保险缴费64.53万元、公务员医疗补助缴费22.18万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金129.40万元、退休费45.68万元、生活补助8.25万元。

(二)公用经费195.82万元。主要包括:办公费6.00万元、邮电费3.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费12.87万元、福利费29.58万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费用99.24万元、其他商品和服务支出25.21万元、生活补助3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

部门2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10.92万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.92万元,占90.84%;公务接待费支出1万元,占9.16%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10.92万元,比上年预算减少5万元,减少31.41%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出9.92 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出9.92万元,比上年预算增减少4万元,主要原因是严格执行上级相关政策,压减公务用车运行维护费预算支出

3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少1万元,主要原因是严格执行上级相关政策,进一步压缩财政拨款接待费预算支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

部门2025年度预算安排项目5个,项目预算总金额655万元。其中,财政本年拨款金额655万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。具体项目如下:第五次经济普查项目经费80万元;统计网络经费130万元;包联驻村工作经费15万元;党的建设、意识形态、改革调研工作经费80万元;各类统计调查项目经费350万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

部门2025年度机构运行经费预算支出195.82万元上年相比增加33.91万元,增长20.94%。主要原因是本年度新增8名工作人员,导致机构运行经费增加。

主要包括以下支出:办公费6.00万元、邮电费3.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费12.87万元、福利费29.58万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费用99.24万元、其他商品和服务支出25.21万元、生活补助3万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

部门2025年度政府采购支出预算总额387万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出382万元。

十三、国有资产占用情况说明

部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

部门2025年度填报绩效目标的预算项目5个,公开项目5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算655万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:0477-8588010

联系人:万冬梅 


第五部分 2025年度部门预算表

详见附表:部门预算公开表;项目支出绩效目标表。

 

 

        部门预算公开表 (1).xlsx
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