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鄂尔多斯市统计局2021年度预算公开报告
作者:  来源:办公室  时间:2021-04-08 09:01  

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  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、2021年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标表 

    

    

    

    

    

    

  

第一部分  部门所属单位概况 

    

  一、主要职能、职责 

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。  

  (二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各旗区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗区国民经济核算工作。  

  (三)组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。  

  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。  

  (五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。  

  (六)组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查,统一核定、管理、公布全市基本 统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。  

  (七)负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

  (八)依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。  

  (九)协助各旗区管理旗区统计局主要负责人,指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。  

  (十)负责拟订全市统计信息化工程建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。  

  (十一)负责市本级统计行政执法工作,指导、监督管理旗区统计行政执法工作。  

  (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 

  二、机构设置及人员基本情况 

  2021年鄂尔多斯市统计局共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。 

  (一)机构基本情况 

  鄂尔多斯统计局内设行政科室12个,二级业单位6个。 

  (二)人员基本情况 

  2021年编制数70人。其中行政编制人数25人,工勤编1人,事业编制44人。2020年末财政供养人员实有人数94人,比上年净增加0人,其中在职人员64人,比上年净增加0,离休人员人0人,比上年减少0人;退休人员30人,比上年增加1 

  


第二部分  2021年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算 1615万元,比上年预算减少 513万元,减少24%,减少主要是由于2021年人口普查项目已基本完成,本年度无重大普查任务。 

  支出预算 1615 万元,比上年预算减少513万元,下降924%,减少主要是由于2021年人口普查项目已基本完成,本年度无重大普查任务。 

  (一)2021年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入1615 万元,其中:一般公共预算拨款收入1615万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。 

  (二)2021年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出1615万元,其中:基本支出 1185 万元,占比 73.37 %;项目支出 430 万元,占比26.63 %;事业单位经营支出  0万元,占比 0 %。该经费主要用于机构日常运转和常规统计业务工作开展等方面工作。 

  一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算 1615  万元,包括:一般公共预算财政拨款  1615  万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类 1355万元,比上年预算数减少540 万元。主要用于日常运转和常规统计业务开展等方面工作。 

  2、社会保障和就业类 131 万元,比上年预算数增加  17万元。主要用于工资调资而保险金增多。 

  3、卫生健康类 54 万元,比上年预算数增加5万元。主要用于工资调资而医疗保险金增多。 

  4、住房保障支出75万元,比上年预算数增加5万元。主要用于工资调资 

  三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算 23.5万元,比上年减少 24.4万元,下降50.9 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。 

  2、公务接待费 3.6万元,比上年预算数减少5.9 万元,下降 62  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

  3、公务用车购置及运行维护费  19.9 万元,比上年预算减少 18.5万元,下降48  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增减少  0万元,下降0  %;公务用车运行维护费  19.9 万元,比上年预算减少18.5 万元,下降48 %。减少主要是由于2021年人口普查项目已基本完成,本年度无重大普查任务。 

      四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算52 .4万元,比上年增加1万元,增长1.9  %。主要包括以下支出:办公室费 4.4 万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元,手续费0.2万元,邮电费 2.5 万元、差旅费 5 万元、工会经费 6.9 万元、福利费 14.4 万元、公务用车维护费1万元、租赁费1万元,会议费3万元,培训费2万元,公务接待费2.6万元,劳务费2万元,委托业务费2万元,交通费 1.9万元、其他  0万元。增加(减少)主要原因是工资调整,福利费和工会经费增多。 

      五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。 

    

    

  

第三部分  其他公开事项说明 

    

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算430万元,占全部项目支出预算的100%。 

      二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:普通车辆 2 辆等,单位价50万元以上大型设备0台(套)。 

    

    

  

第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 

    

  

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:图娜拉       联系电话:15147741468 

    

  

第六部分  2021年部门预算公开表 

    

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表 

 

    

附件:部门预算公开表.zip
附件:项目支出绩效目标表.zip
附件:鄂尔多斯市统计局预算公开.doc
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